| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 1000132021.003 CONTRATO ORIGINAL | OFICIO UNICO DE NOTAS 08.386.039/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 15/01/2021 4.832,60 | 15/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000132021.002 CONTRATO ORIGINAL | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE 12.305.387/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 15/01/2021 6.930,90 | 15/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000132021.001 CONTRATO ORIGINAL | PHOSPODONT LTDA 04.451.626/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 15/01/2021 678,90 | 15/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000312021.018 CONTRATO ORIGINAL | MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI ME 20.639.013/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de serviços de transporte (49 passageiros) para candidatos ao ENEM 2021, de São João do Sabugi/RN para a realização da prova em Caicó/RN, nos dias 17/01/2021 e 24/01/2021. | 14/01/2021 3.066,00 | 14/01/2021 28/02/2021 | ||
| 1000262021.015 CONTRATO ORIGINAL | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS 05775529456 28.786.448/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Manutenção das instalações elétricas da rede de iluminação pública do Município de São João do Sabugi. | 14/01/2021 16.800,00 | 14/01/2021 14/01/2021 | ||
| 1000202021.017 CONTRATO ORIGINAL | ARNALDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR ***213943-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CANDIDATOS AO ENEM 2021, DE SAO JOAO DO SABUGI/RN PARA REALIZACAO DA PROVA EM CAICO/RN, NO DIAS 17/01/2021 E 24/01/2021. | 14/01/2021 650,00 | 14/01/2021 14/01/2022 | ||
| 1000142021.012 CONTRATO ORIGINAL | OFICIO UNICO DE NOTAS 08.386.039/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Aquisição de serviços cartorários (averbações, autenticações, reconhecimento de firma, entre outros) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN. | 14/01/2021 6.548,40 | 14/01/2021 31/12/2021 | ||
| 62021 CONTRATO ORIGINAL | BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 | CÂMARA MUNICIPAL Serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED e DOC necessárias às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | 14/01/2021 1.200,00 | 14/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000102021.010 CONTRATO ORIGINAL | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE 12.305.387/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA | 13/01/2021 4.900,00 | 13/01/2021 13/01/2022 | ||
| 1000252021.001 CONTRATO ORIGINAL | MISAEL NEVES DE MEDEIROS ***282044-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Auxiliar de Serviços Gerais para execução de pequenos reparos nos prédios públicos municipais. | 12/01/2021 13.200,00 | 12/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000122021.014 CONTRATO ORIGINAL | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVICO DE SEGURO PARA VEICULO TIPO DUBLO, PLACA RGN0H28 LOTADO NA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI/RN. | 12/01/2021 2.913,04 | 12/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000072021.005 CONTRATO ORIGINAL | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL POSTAGENS DE CARTAS, ENCOMENDAS, SEDEX E OUTROS PRODUTOS. | 12/01/2021 8.000,00 | 12/01/2021 31/12/2021 | ||
| 52021 CONTRATO ORIGINAL | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN 07.319.675/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial. | 12/01/2021 5.160,00 | 12/01/2021 31/01/2021 | ||
| 1000152021.001 CONTRATO ORIGINAL | A O S SOFTWARE LTDA EPP 11.385.898/0001-80 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Aquisição de licença de software para dois sistemas. | 08/01/2021 17.000,00 | 08/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000112021.004 CONTRATO ORIGINAL | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Contribuição financeira pela associação do Município de São João do Sabugi/RN à Confederação Nacional dos Municípios durante o exercício de 2021. | 08/01/2021 9.000,00 | 08/01/2021 31/12/2021 | ||
| 1000092021.007 CONTRATO ORIGINAL | E E A CERTIFICADORA LTDA 27.134.040/0001-82 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Aquisição de certificados digitais | 08/01/2021 871,00 | 08/01/2021 31/12/2021 | ||
| 42021 CONTRATO ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0016-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Serviços de fornecimento de telefonia fixa. | 07/01/2021 2.400,00 | 07/01/2021 31/12/2021 | ||
| 32021 CONTRATO ORIGINAL | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 08.334.385/0001-35 | CÂMARA MUNICIPAL Serviços de fornecimento de água destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | 05/01/2021 5.600,00 | 05/01/2021 31/12/2021 | ||
| 22021 CONTRATO ORIGINAL | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL Contratação de serviços postais e de logística destinados às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN | 05/01/2021 800,00 | 05/01/2021 31/12/2021 | ||
| 12021 CONTRATO ORIGINAL | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 05/01/2021 6.000,00 | 05/01/2021 31/12/2021 |